|
Faktúra |
|
Učebnice z príspevku MŠVVaŠ SR SPN
|
99,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
SPN Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27,11,2020 |
12,01,2021 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
26,01,2021 |
16.02.2021 |
|
Faktúra |
|
FA Skartácia Green Wave
|
282,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Green Wave Recycling |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
Faktúra |
|
Servis výpočtovej techniky + Office2024
|
440,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Mega Computer Vráble s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
|
ZUŠ Vráble - Zabezpečenie agendy zamestnancov
|
384,55 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZUŠ Vráble |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
Faktúra |
|
Kontrola a čistenie komína
|
102,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky výcvik - obedy, skipas, inštruktor
|
1 310,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
TJCX s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky výcvik požičanie lyží
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Dušan Vitek - SKI Servis Duvi Sport Drozdovo |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
Faktúra |
|
Nábytok do triedy + vytvorenie oddychovej zóny
|
2 997,70 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 01-12/2023
|
29,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
Faktúra |
|
Kontrola hasiacich prístrojov + výmena
|
57,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Vemax s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
Faktúra |
|
Notebook s príslušenstvom - NIVaM
|
558,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Mega Computer Vráble s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
Faktúra |
|
Notebook s príslušenstvom
|
558,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Mega Computer Vráble s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
293,42 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
ZSE |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
06.12.2023 |
|
Faktúra |
|
Poplatok za telekomunikačné služby 02-11/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
05.12.2023 |
|
Faktúra |
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2023 |
Mgr. Adrián Lančarič PhD. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
SPP |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
01.12.2023 |
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba 11-2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
Faktúra |
|
Náplň do lekárničky
|
50,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
Faktúra |
|
Nábytok do triedy 1. ročníka
|
1 837.90 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Insgraf s.r.o. |
Základná škola - Klasov |
PaedDr. Karla Valent |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |